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信息索引號(hào) | 014006438/2020-07580 | 生成日期 | 2020-03-02 | 公開日期 | 2020-03-02 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | ||
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內(nèi)容概述 | 無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度部門預(yù)算公開情況說(shuō)明 |
2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心部門2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)100035.86萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少6668.65萬(wàn)元,減少6.25%。主要原因是本年度不安排補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)彌補(bǔ)支出以及預(yù)計(jì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老缺口較上年減少。其中:
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總計(jì)100035.86萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)100035.86萬(wàn)元。
?。?)一般公共預(yù)算收入預(yù)算100035.86萬(wàn)元,與上年相比增加32369.95萬(wàn)元,主要原是人員變動(dòng)及預(yù)算定額調(diào)整。
?。?)無(wú)政府性基金收入預(yù)算。
2.無(wú)財(cái)政專戶管理資金。
3.無(wú)其他資金收入預(yù)算。
4.無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計(jì)100035.86萬(wàn)元。包括:
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出99078.65萬(wàn)元,主要用于社保中心本級(jí)行政開支和社保基金的市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助。與上年相比增加49473.39萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康(類)支出121.98萬(wàn)元,主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。因醫(yī)保職能劃轉(zhuǎn),與上年相比減少23227.35萬(wàn)元。
3.住房保障(類)支出835.23萬(wàn)元,主要用于工作人員住房公積金繳納。由于人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整與上年相比減少94.68萬(wàn)元。
4. 無(wú)其他(類)支出。與上年相比減少32820萬(wàn)元。主要原因是醫(yī)保職能劃轉(zhuǎn)后,本部門不在安排醫(yī)療保險(xiǎn)類財(cái)政支出。
根據(jù)支出用途分,本年度基本支出3278.55萬(wàn)元,項(xiàng)目支出96757.32萬(wàn)元,其中運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目27.01萬(wàn)元,政府專項(xiàng)資金96730.31萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心本年收入預(yù)算合計(jì)100035.86萬(wàn)元,其中:
一般公共預(yù)算收入100035.86萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心本年支出預(yù)算合計(jì)100035.86萬(wàn)元,其中:
基本支出3278.55萬(wàn)元,占3.28%;
項(xiàng)目支出96757.32萬(wàn)元,占96.72%;
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算100035.86萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32369.95萬(wàn)元。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出 100035.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加32369.95萬(wàn)元。
其中:
?。ㄒ唬┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出(類)
1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出2032.15萬(wàn)元,與上年相比減少842.6萬(wàn)元。主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整,人員較上年減少。
2.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))支出659.14萬(wàn)元,比上年增加209.14萬(wàn)元,主要用于社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作經(jīng)費(fèi)。
3. 行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出210.79萬(wàn)元,比上年減少161.72萬(wàn)元,主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整,人員較上年減少。
4. 行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出105.39萬(wàn)元,比上年減少43.61萬(wàn)元,主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整,人員較上年減少。
5. 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))支出8500萬(wàn)元,比上年增加5000萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政對(duì)居民養(yǎng)老的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
5. 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))支出72360萬(wàn)元,較上年增加47360萬(wàn)元,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口進(jìn)一步增大,缺口部分由財(cái)政彌補(bǔ)。
6. 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))支出14989萬(wàn)元,較上年增加80萬(wàn)元,主要用于分三年做實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金個(gè)人賬戶。
7. 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))支出222.17萬(wàn)元,較上年減少2127.83萬(wàn)元,減少的主要原因是職能劃轉(zhuǎn), 居民醫(yī)保等工作經(jīng)費(fèi)不再納入由本部門預(yù)算。
?。ǘ┬l(wèi)生健康支出(類)
1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))121.98萬(wàn)元,較上年減少7454.35萬(wàn)元。
?。ㄈ┳》勘U现С觯悾?/p>
1. 住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出263.76萬(wàn)元,較上年減少68.99萬(wàn)元。
2. 住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出317.74萬(wàn)元,較上年減少23.91萬(wàn)元。
3. 住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出253.73萬(wàn)元,較上年減少1.79萬(wàn)元。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3278.55萬(wàn)元,其中:
?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)3007.78萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)270.76萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算100035.86萬(wàn)元,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加32369.95萬(wàn)元。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3278.55萬(wàn)元,其中:
?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)3007.78萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)270.76萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出12.95萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的68.48%;無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出5.96萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的31.52%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出12.95萬(wàn)元,與上年度持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算減少27.05萬(wàn)元,主要是職能劃轉(zhuǎn)后,預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)大幅減少。
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出15.18萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少28.88萬(wàn)元,主要原因是職能劃轉(zhuǎn)后,壓縮會(huì)議規(guī)模和人數(shù)。
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出25.26萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少3.76萬(wàn)元,進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)會(huì)支出規(guī)模。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
無(wú)錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心本年度無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出153.79
萬(wàn)元,與上年相比減少235.03萬(wàn)元,下降60.45%。主要原因是:職能劃轉(zhuǎn)后,人員減少,醫(yī)保類工作經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)至醫(yī)保中心。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額62.89萬(wàn)元,其中:擬采購(gòu)貨物支出62.89萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本部門無(wú)車輛。
單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備2臺(tái)(套)。
十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2020年本部門共6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政性資金合計(jì)96730.31萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)尾數(shù)差異是由于四舍五入統(tǒng)計(jì)至萬(wàn)元。
名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi):指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見(jiàn)支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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